Совершенствование процесса формирования и развития межбюджетных отношений в Республике Казахстан
Приложение 1
Исполнение местного бюджета АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ с 2008 по 2010гг.
Наименование |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
01.01.11г. | |
годовой |
январь | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. ДОХОДЫ |
120 092 |
147 767 |
190 258 |
6 098 |
8 369 |
Налоговые поступления, |
36 759 |
40 345 |
51 868 |
3 083 |
3 974 |
в том числе: | |||||
индивидуальный подоходный налог |
9 511 |
9 514 |
11 507 |
758 |
977 |
социальный налог |
9 066 |
8 295 |
8 760 |
545 |
679 |
акцизы |
11 251 |
14 284 |
18 871 |
1 241 |
1 718 |
Неналоговые поступления |
604 |
1 004 |
1 080 |
72 |
44 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 947 |
1 816 |
2 594 |
264 |
234 |
Поступления трансфертов |
79 783 |
104 601 |
134 715 |
2 679 |
4118 |
II. ЗАТРАТЫ |
120 108 |
136 092 |
180 843 |
4 278 |
6 516 |
1. Государственные услуги общего характера |
4 546 |
4 268 |
6 010 |
190 |
393 |
2. Оборона |
1 358 |
1 376 |
2 524 |
2 |
11 |
3. Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 247 |
3 581 |
5 015 |
203 |
381 |
4. Образование |
48 280 |
47 536 |
59 645 |
2 503 |
288 |
5.Здравоохранение |
25237 |
29431 |
28028 |
762 |
1328 |
6.Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 285 |
6 038 |
6 951 |
163 |
167 |
7. Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 004 |
17 331 |
23 762 |
36 |
339 |
8. Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
4 843 |
5 919 |
8 663 |
239 |
383 |
9. Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
4 | ||||
10. Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
7 942 |
10 741 |
12 169 |
68 |
66 |
11. Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
706 |
368 |
4 296 |
12 |
16 |
12. Транспорт и коммуникации |
6 222 |
8 313 |
9 529 |
90 |
114 |
13. Прочие |
409 |
283 |
2 433 |
13 |
30 |
14. Обслуживание долга |
1 |
- |
- |
- |
- |
15. Трансферты |
24 |
907 |
11 817 |
- |
- |
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
500 |
546 |
5 955 |
-0,0 |
-146 |
Бюджетные кредиты |
500 |
550 |
6 081 |
- |
- |
Погашение бюджетных кредитов |
0,1 |
4 |
126 |
0,0 |
146 |
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
463 |
7 083 |
5 740 |
- | |
Приобретение финансовых активов |
463 |
7 083 |
5 740 |
- |
- |
Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-979 |
4 046 |
-2 281 |
1 820 |
1 998 |
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
979 |
-4 046 |
2 281 |
-1 820 |
-1 998 |